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联合检查组对四川华光会计师事务所有限公司实地检查概况
    2024年8月2日公司收到四川省财政厅下发的《联合检查通知书》(川财监督通【2024】207号)文件后,完全按照本通知书的要求积极做好以下准备工作:一是组织机构内部自查,发现和改进自身存在的问题;二是归整业务档案、财务档案等文件资料;三是妥善安排好检查期间的业务工作,避免检查工作与机构业务相冲突。
    2024年10月15日至10月17日,联合检查组组长李桃同志一行五人来我公司检查指导执业质量和内部管理等情况工作。公司相关负责人对检查组的到来表示热烈欢迎,并汇报了本次检查的相关工作。公司积极做好配合工作:为检查组提供必要的工作场所和办公条件;由机构总经理蒋学军及部门经理李春燕、荆梅负责协调检查的各项工作;及时安排签字注册会计师和有关人员配合检查组工作;及时给检查组提供检查工作所需要的资料;检查组认为其他需要我公司配合的事项。
    检查内容主要是对审计报告质量、内部治理等情况进行检查。以抽选审计报告的方式进行检查工作:抽取了2023年1月至2024年6月期间公司出具的10个审计报告。检查过程中,对公司的管理文件、业务档案、公司内部控制制度等资料进行了检查,复印了相关资料。检查工作完成后,检查组与公司相关负责人交换了检查意见,指出存在的问题,提出改进建议。
    本次联合检查,收到了很好的成效:有效地提升了行业之间执业质量和规范行业发展秩序;促进了机构与联合检查组之间的沟通与交流;较好地完善了公司内部治理机制;促使注册会计师在工作中进一步规范自己的执业行为和职业道德,提升公司的执业质量和服务水平,增强公司社会公信力,为更好地服务于经济社会发展需要而努力奋斗。

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